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  • 湘投控股集团举办专题培训班 推进内部审计工作高质量发展
  •   日期:2019-04-26
  • 4月24日-26日,湘投控股集团举行2019年度内审工作会议暨内审业务知识专题培训班。省内审协会会长王建军,省审计厅内审指导中心主任廖湖波,集团公司党委副书记、副董事长、总经理李郁出席会议,集团党委委员、纪委书记熊友良主持会议。各子公司主要负责人及内审人员130余人参加会议。

    廖湖波指出,党中央、国务院高度重视审计监督,作出了一系列新部署,提出了一系列新要求。一要充分认识当前内部审计工作面临的新形势;二要准确把握当前内部审计工作新定位;三要进一步明确内部审计的新职责;四要积极探索内部审计的新方法。

    王建军高度评价湘投集团内部审计工作及本次培训活动,并提出了四点要求:一是内审人员要提高政治站位,增强政治敏感性;二是从国家监督体系理论深度,充分认识审计监督的重要意义和作用;三是从审计项目实施的领域广度出发,必须掌握现代审计方法,提升现代审计工作的技术水平;四是从党中央深化改革与强力推进反腐败工作的整体部署出发,牢牢扛起内部审计的责任。

    李郁肯定了集团内部审计工作取得的成绩,要求集团系统内审工作要准确把握当前面临的良好机遇,在党中央国务院重要会议精神的指导下,更好发挥内部审计作用。一要提高政治站位,思想上高度重视内部审计;二要认真尽职履责,提升内部审计工作质量水平;三要狠抓落实,强化内部审计成果的运用;四要严格要求,加强内部审计队伍建设。要深化本次培训成果,进一步提升集团系统内审工作整体水平。

    熊友良指出,要贯彻落实省审计厅、省内审协会、集团领导的讲话精神,进一步提高对内审工作的认识;要持之以恒学习,学以致用,在实践中深化理论成果;要奋发有为,争创一流,将个人事业融入企业发展的大局,将内审工作达到“有为才有位,有位更有为,有为最有味”层次。

    会议期间,集团审计部主要负责人作了集团公司2018年内部审计工作报告。本次培训邀请了内审专家围绕经济责任审计、职务风险防范、绩效审计、工程结算审计、内部控制审计等方面进行授课,组织参培人员统一进行了考试。

    学员普遍反应,本次培训目标明确,内容设置全面,通过学习,进一步提高了政治站位,深化了对内审工作的认识,提升了内审业务技能,对推进内部审计工作高质量发展具有重要意义。

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  •  日期:2019-04-26      
  • 4月24日-26日,湘投控股集团举行2019年度内审工作会议暨内审业务知识专题培训班。省内审协会会长王建军,省审计厅内审指导中心主任廖湖波,集团公司党委副书记、副董事长、总经理李郁出席会议,集团党委委员、纪委书记熊友良主持会议。各子公司主要负责人及内审人员130余人参加会议。

    廖湖波指出,党中央、国务院高度重视审计监督,作出了一系列新部署,提出了一系列新要求。一要充分认识当前内部审计工作面临的新形势;二要准确把握当前内部审计工作新定位;三要进一步明确内部审计的新职责;四要积极探索内部审计的新方法。

    王建军高度评价湘投集团内部审计工作及本次培训活动,并提出了四点要求:一是内审人员要提高政治站位,增强政治敏感性;二是从国家监督体系理论深度,充分认识审计监督的重要意义和作用;三是从审计项目实施的领域广度出发,必须掌握现代审计方法,提升现代审计工作的技术水平;四是从党中央深化改革与强力推进反腐败工作的整体部署出发,牢牢扛起内部审计的责任。

    李郁肯定了集团内部审计工作取得的成绩,要求集团系统内审工作要准确把握当前面临的良好机遇,在党中央国务院重要会议精神的指导下,更好发挥内部审计作用。一要提高政治站位,思想上高度重视内部审计;二要认真尽职履责,提升内部审计工作质量水平;三要狠抓落实,强化内部审计成果的运用;四要严格要求,加强内部审计队伍建设。要深化本次培训成果,进一步提升集团系统内审工作整体水平。

    熊友良指出,要贯彻落实省审计厅、省内审协会、集团领导的讲话精神,进一步提高对内审工作的认识;要持之以恒学习,学以致用,在实践中深化理论成果;要奋发有为,争创一流,将个人事业融入企业发展的大局,将内审工作达到“有为才有位,有位更有为,有为最有味”层次。

    会议期间,集团审计部主要负责人作了集团公司2018年内部审计工作报告。本次培训邀请了内审专家围绕经济责任审计、职务风险防范、绩效审计、工程结算审计、内部控制审计等方面进行授课,组织参培人员统一进行了考试。

    学员普遍反应,本次培训目标明确,内容设置全面,通过学习,进一步提高了政治站位,深化了对内审工作的认识,提升了内审业务技能,对推进内部审计工作高质量发展具有重要意义。

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